Социальный вектор районного бюджета

По итогам девяти месяцев 2020 года доходная часть консолидированного бюджета Лоевского района сформирована в объеме 5 370,5 тысяч рублей, годовые плановые назначения исполнены на 78,1 %. Объем собранных бюджетных ресурсов увеличен к аналогичному периоду 2019 года на 12,9 %.

Собственная доходная часть консолидированного бюджета на 89,1 % сформирована за счет налоговых доходов (4 784,6 тыс. руб.) и на 10,1% — за счет неналоговых платежей (585,9 тыс. руб.). При этом поступления трех основных доходных источников обеспечили 75,2 % общей суммы доходов, или 4 041,3 тыс. рублей: подоходный налог — 44,3 %, налог на добавленную стоимость — 18,9 %, налоги на собственность — 12 %.
В составе неналоговых доходов наиболее крупными являются поступления от компенсаций расходов государства (380,3 тыс. руб.), прочих неналоговых доходов (52,3,1 тыс. руб.), доходов от приватизации (продажи) жилых помещений государственного жилищного фонда (54,2 тыс. руб.), штрафов (36,9 тыс. руб.).
Доходы консолидированного бюджета района с учетом безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (13 522,3 тыс. руб.) сформированы в объеме 18 892,8 тыс. рублей. В структуре доходов удельный вес собственных доходов составляет 28,4 %, безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета — 71,6 %.
Расходы бюджета района за отчетный период 2020 года произведены в пределах поступивших доходов и безвозмездных поступлений в сумме 18 704,8 тыс. рублей, что составляет 73 % годового плана.
В отчетном периоде были приняты необходимые меры финансового регулирования, в результате которых обеспечена своевременная и в полном объеме выплата заработной платы и отпускных работникам бюджетной сферы, адресной социальной помощи и других трансфертов населению.
По состоянию на 1 октября 2020 дебиторская задолженность по бюджету района составила 127,3 тыс. рублей, кредиторская задолженность — 1,5 тыс. рублей.
В текущем году сохраняется социальная направленность бюджета. Расходы на социальную сферу за отчетный период составили 13 123,5,3 тыс. рублей, или 70,2% в общих расходах бюджета. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы увеличились на 1 842,5 тыс. рублей, в том числе направлено по отраслям:
— здравоохранение — 4 413,2 тыс. руб. (доля 23,6 %), расходы увеличились на 1 078,6 тыс. руб.;
— физическая культура и спорт — 235,1 тыс. руб. (1,3 %), + 9,3 тыс. руб.;
— культура и искусство — 668,9 тыс. руб. (3,6%), + 35,8 тыс. руб.;
— средства массовой информации — 27,5 тыс. руб. (0,1 %), + 7,2 тыс. руб.;
— образование — 6 795,4 тыс. руб. (36,3 %), +700,2 тыс. руб.;
— социальная политика — 936,4 тыс. руб., (5%), +64,7 тыс. руб.
В сложившейся структуре расходов 81,7 % составили первоочередные статьи расходов:
-на выплату заработной платы с учетом взносов (отчислений) на социальное страхование в отчетном периоде направлено 11 841,7 тыс. рублей, что составляет 90,2 % в общих расходах на социальную сферу;
— расходы на питание — 268,5 тыс. руб. (2 %);
— на оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения — 225,5 тыс. руб. (1,7%);
— на выплату всех видов трансфертов населению — 719,7 тыс. руб. (5,4 %);
— расходы на оплату коммунальных услуг — 1204,7 тыс. руб. (9,2 %);
На содержание органов местного управления и самоуправления направлено 1 551,3 тыс. рублей (8,3 %).
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность» составили 9,5 % от общих расходов. На жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство направлено 1412,5 тыс. рублей (7,6 %).
Финансирование мероприятий по охране природной среды сложилось в сумме 20,1 тыс. рублей (0,11 %).
В текущем периоде бюджетное финансирование было также направлено по следующим видам расходов: капитальный ремонт, реконструкция, модернизация тепловых сетей и центральных тепловых пунктов — 139,5 тыс. руб.; текущий ремонт жилфонда — 31,5 тыс. руб.; капитальный ремонт жилфонда — 49,9 тыс. руб.
На благоустройство населенных пунктов Лоевского района направлено всего 357,6 тыс. рублей, что составляет 75,5 % годовых назначений, из них расходы по уличному освещению населенных пунктов составили 28,3 %.
Объем направленных из бюджета субсидий на возмещение топливоснабжающей организации разницы в ценах на твердое топливо, реализуемое населению, и расходов по его хранению, доставке и реализации составил 133,4 тыс. рублей (0,7 %).
Транспортная организация, осуществляющая городские и пригородные пассажирские перевозки, профинансирована в сумме 149,6 тыс. рублей (0,8%).
Бюджетное финансирование в текущем году позволило обеспечить реализацию государственных гарантий в области здравоохранения, сохранить доступность для населения услуг образования, содержание учреждений социальной сферы.

Добавить комментарий

Instagram
Telegram
VK
VK
OK